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老师好!我们用A公司开的票,但客户是用B公司付的款,这个账务怎么处理?分录怎么写呢?

151****3548

于2025-10-15  09:35发布97人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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回答

我表述有点错误,是我们开票给A公司,客户用B公司付款

杨楠 | 官方答疑老师

于2025-10-18 11:58:22发布

回答

这种情况属于发票抬头与付款方不一致,需要签订三方代付款协议。账务处理如下:

收到B公司付款时:
借:银行存款
贷:应收账款-A公司

同时附上三方协议作为凭证,在凭证摘要中注明"B公司代A公司付款"。确保协议明确A公司委托B公司付款,三方签字盖章。

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