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小规模纳税人适用3%减按1%征收增值税,减免2%的不需要计入营业外收入,可以直接减免税款吧? 但是这次2026年1季度所得税申报时,提示了(增值税减免部分 要大于营业外收入),增值税2%减免部分账务上并没有计提,这个要怎么处理了?是调整帐务,还是直接如实申报,会出现申报异常吗?

xlzl

于2026-04-14  10:00发布139人浏览

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不超过30万的不需要把2%的部分转到营业外收入   ,这个不需要申报的  。这个提示是错误的 可以直接忽略

xlzl

于2026-04-17 16:45:00发布

追问老师,是季度超20万,增值税2%减免部分,账务上按1%计提

xlzl

于2026-04-17 16:45:27发布

追问超30万

| 官方答疑老师

于2026-04-21 10:25:42发布

回答

季度销售额超过30万,属于应缴纳增值税的情况。对于减按1%征收的2%减免部分,正确的账务处理是:在计提增值税时,按3%的征收率全额计提“应交税费-应交增值税”,然后将减免的2%转入“其他收益”(或“营业外收入”,取决于企业会计准则)。
因此,您需要调整账务,补做这笔分录,确保账上“营业外收入”(或其他收益)科目有这2%减免的金额。调整后,所得税申报表中的“营业外收入”数据就会与增值税减免金额匹配,申报异常提示就会消失。直接如实申报而未调整账务,会导致申报表数据与账务不一致。

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